新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
4月19日,瑞迪智驱发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为6.16亿元,同比增长5.24%;归母净利润为1.01亿元,同比增长4.46%;扣非归母净利润为9407.61万元,同比增长3.08%;基本每股收益2.0919元/股。
公司自2024年4月上市以来,已经现金分红0次,累计已实施现金分红为0元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.6元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对瑞迪智驱2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为6.16亿元,同比增长5.24%;净利润为1.03亿元,同比增长1.91%;经营活动净现金流为8803.83万元,同比下降5.44%。
从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:
• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动5.24%,税金及附加同比变动-15.82%,营业收入与税金及附加变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 5.87亿 | 5.85亿 | 6.16亿 |
营业收入增速 | 3.57% | -0.32% | 5.24% |
税金及附加增速 | 44.21% | 9.81% | -15.82% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长53.15%,营业收入同比增长5.24%,应收票据增速高于营业收入增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入增速 | 3.57% | -0.32% | 5.24% |
应收票据较期初增速 | 2.81% | -29.77% | 53.15% |
• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为19.4%、23.98%、27.07%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款(元) | 1.14亿 | 1.4亿 | 1.67亿 |
营业收入(元) | 5.87亿 | 5.85亿 | 6.16亿 |
应收账款/营业收入 | 19.4% | 23.98% | 27.07% |
结合现金流质量看,需要重点关注:
• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长5.24%,经营活动净现金流同比下降5.44%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 5.87亿 | 5.85亿 | 6.16亿 |
经营活动净现金流(元) | 9295.19万 | 9310.54万 | 8803.83万 |
营业收入增速 | 3.57% | -0.32% | 5.24% |
经营活动净现金流增速 | 662.42% | 0.17% | -5.44% |
• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.857低于1,盈利质量较弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
经营活动净现金流(元) | 9295.19万 | 9310.54万 | 8803.83万 |
净利润(元) | 8150.13万 | 1.01亿 | 1.03亿 |
经营活动净现金流/净利润 | 1.14 | 0.92 | 0.86 |
• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为1.14、0.92、0.86,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
经营活动净现金流(元) | 9295.19万 | 9310.54万 | 8803.83万 |
净利润(元) | 8150.13万 | 1.01亿 | 1.03亿 |
经营活动净现金流/净利润 | 1.14 | 0.92 | 0.86 |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为31.74%,同比下降3.29%;净利率为16.69%,同比下降3.16%;净资产收益率(加权)为16.01%,同比下降36.99%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为31.74%,同比下降3.29%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 28.38% | 32.88% | 31.74% |
销售毛利率增速 | 3.93% | 15.88% | -3.29% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为23.92%,同比下降32.04%;流动比率为3.77,速动比率为3.17;总债务为7855.88万元,其中短期债务为7855.88万元,短期债务占总债务比为100%。
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为4.01,同比下降12.87%;存货周转率为3.09,同比增长12.11%;总资产周转率为0.68,同比下降21.2%。
从经营性资产看,需要重点关注:
• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为5.28,4.6,4.01,应收账款周转能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
应收账款周转率(次) | 5.28 | 4.6 | 4.01 |
应收账款周转率增速 | 0% | -12.87% | -12.87% |
从长期性资产看,需要重点关注:
• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别0.92,0.86,0.68,总资产周转能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
总资产周转率(次) | 0.92 | 0.86 | 0.68 |
总资产周转率增速 | 0% | -6.95% | -21.2% |
• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为3.29、3.21、3.14,持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入(元) | 5.87亿 | 5.85亿 | 6.16亿 |
固定资产(元) | 1.78亿 | 1.82亿 | 1.96亿 |
营业收入/固定资产原值 | 3.29 | 3.21 | 3.14 |
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为0.2亿元,较期初增长120.48%。
项目 | 20231231 |
期初在建工程(元) | 982.49万 |
本期在建工程(元) | 2166.16万 |
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责任编辑:小浪快报